瀘縣二中城西學校
關于 2019年部門預算編制的說明
一、單位基本情況
(一)主要職責
1、研究擬定全校教育發展戰略法,貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。
2、研究擬定學校發展規劃和年度計劃,組織實施教育體制和辦學體制改革。
3、管理和指導學?;A教育工作;確保普及九年義務教育工作成果。
4、管理學校教育經費;執行財務管理制度。
5、負責和指導學校教職工的思想政治工作,規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作;負責做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。
(二)機構設置
瀘縣二中城西學校是一級預算單位,屬事業單位,無下屬二級單位。
瀘縣二中城西學校核定總編制90名,其中事業編制90名。在職人員總數90人,其中事業人員90人。
二、預算收支總體情況
2019年收入預算總額為802.26萬元,較上年預算收入753.16萬元增加49.10萬元,增長6.52%。
2019年支出預算總額為802.26萬元,較上年預算支出753.16萬元增加49.10萬元,增長6.52%,增加的主要原因是人員經費的增加。其中:人員支出786.90萬元、占98.08%,日常公用支出15.07萬元、占1.88%,對個人和家庭的補助支出0.29萬元、占0.04%。
三、財政撥款支出預算安排情況
2019年部門基本支出預算總額為802.26萬元。人員支出786.90萬元,其中:基本工資301.40萬元、津貼補貼8.72萬元、績效工資244.06萬元、機關事業單位基本養老保險繳費110.76萬元、職工基本醫療保險繳費38.76萬元、公務員醫療補助繳費9.00萬元、其他社會保障繳費7.75萬元、住房公積金66.45萬元。日常公用支出15.07萬元,其中:工會經費6.03萬元、福利費9.04萬元。對個人和家庭的補助支出0.29萬元,其中:獨子費0.29萬元。
2019年部門項目支出(含政府采購預算)預算 無。
四、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2019年“三公”經費財政撥款預算數0萬元,因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元。2019年“三公”經費財政撥款預算數與上年預算相比無增減變化。
(一)因公出國(境)經費與上年預算相比無增減變化。
(二)公務接待費與上年預算相比無增減變化。
(三)公務用車運行維護費與上年預算相比無增減變化。
(四)公務用車購置費與上年預算相比無增減變化。
單位現有公務用車無。
- 政府性基金預算支出情況
瀘縣二中城西學校2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
- 國有資本經營預算支出情況
瀘縣二中城西學校2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出
- 政府性基金預算“三公”經費支出情況
瀘縣二中城西學校2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
瀘縣二中城西學校2019年無機關運行經費財政撥款預算,與上年相比無增減變化。
(二)政府采購預算安排情況
瀘縣二中城西學校2019年無政府采購預算,與上年相比無增減變化。
(三)國有資產占用情況
2019年瀘縣二中城西學校未占有使用國有資產。
(四)預算績效情況
2019年瀘縣二中城西學校未編制預算績效目標。
九、名詞解釋
一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表.xls